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[其他] 纯外贸公司如何交增值税

纯外贸公司如何交增值税

我司是一家纯外贸公司,每个月的增值税都有留抵数的。这个月税务局强制要我们交增值税,对于没有内贸的公司来讲,根本不可能交增值税的,而且听说以后每个月都会要求交,不知道各位会计姐妹们有没有碰到这样的情况,大家有什么办法吗?急啊~~~~~~.

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啊,这个是怎么回事啊?我们也是纯外贸的,没有收到这样的通知啊。.

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问个低级问题;纯外贸公司如果没有出口退税这块,为啥要有增值税进项留抵呢,如果只要供应商提供增值税普通发票,不就不存在增值税有留抵数了吗?.

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我们一般会先收到工厂的进项发票,货还没出呢,所以就有留抵了。.

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会不会你们去年有出口零退税,或出口没有退税而视同内销的?那是不能用目前进项抵扣的,必须用没有退税的相应的那笔进项抵扣,差额交税..

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每月把进行税全部转出,就没有留底额了.

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我们在添增值税进项表时就不填到要抵扣的那栏,就填最后那其他那栏里,就不显示有抵扣了。这是我们最初的专管员告诉的,这么多年都这样添的.

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引用:
原帖由 浮萍 于 2011-2-16 11:10 发表 \"\"
我们在添增值税进项表时就不填到要抵扣的那栏,就填最后那其他那栏里,就不显示有抵扣了。这是我们最初的专管员告诉的,这么多年都这样添的
能告知第几栏吗?.

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附表二59行.

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