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关于应付预付
1楼
KL快乐洋妈妈
KL快乐洋妈妈
(......) 发表于 2007-12-29 14:42
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关于应付预付
问问大家,年底应付、预付科目分开吗?
特别是应付有时是借方,有时贷方的单位。年底借方余额,要不要转到预付账款科目。.
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2楼
amy_wei
amy_wei
(天气寒冷,注意保暖!) 发表于 2007-12-29 14:45
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看自己方便咯,但是如果余额出现负数要转的.
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3楼
双鱼天使
双鱼天使
(寻找方法) 发表于 2007-12-29 14:45
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要重分类的!.
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4楼
KL快乐洋妈妈
KL快乐洋妈妈
(......) 发表于 2007-12-29 14:50
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本来觉得同一家单位开两个账页有点麻烦,想偷懒,看来不行了。.
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5楼
chu
chu
(简单、快乐!) 发表于 2007-12-29 14:54
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同一家单位的往来个人认为可以在一个科目核算,如果期末余额负数要重分类的,可调表不调账。.
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6楼
kiwi2024
kiwi2024
(......) 发表于 2007-12-29 15:02
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年底做资产负债表时把两者区分列入表中就可以了.
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7楼
KL快乐洋妈妈
KL快乐洋妈妈
(......) 发表于 2007-12-29 15:07
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(调表不调账)谢谢提醒!这就去资产负债表里重编一下公式。l.
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