原帖由 小邦妈 于 2008-3-6 15:38 发表 那货物出库时,已作为销货处理,增加增值税销项税额。然后申报交税。 然后假设下月开票了,金税卡金额肯定是和申报金额一致,我上月已经交的这个税如何处理呢?在未开具发票栏里作为负数填列?
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