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[公司商务] 有那位妈妈是做外贸出口退税这块会计工作的希望能交流请教

我先将以前我所在公司财务整理的一些有关外汇核销的东西贴上来。内容如下,如有不周,请大家补充。
外汇核销操作事宜

中国电子口岸网址:www.Chinaport.gov.cn
*每次上网需将操作员卡插入读卡器,密码输入

一、        核销单申领:
1.上电子口岸网,点击“出口收汇”       “核销单申领”,在申领份数
   栏内输入所需数,按确认。
2.到外汇管理局领单,带好如下资料:
1)身份证,2)操作员卡,3)核销单领用证,
二、        ☆领单后必需加盖公章及上网进行口岸备岸,此过程结束,核销单方可在报关时使用。上网点击“出口收汇”      “批量备案”。
*口岸备案必须选择报关口岸(上海的代码:2200)

三、        外汇核销
1.货物出口报关后,一个月内要退回已报关核销单及报关单,(黄色联交财务)将核销单及报关单(蓝色一联)装在一起,进料加工蓝色联有两张(正本),一张为外汇核销用,另一张要保存好(海关核销时用)
2.上网交单点击“出口收汇”      “企业交单,只要点击所需交单号码确认即可)。
3.一星期后带原件结汇水单联及相关原件核销单(有海关章)、原件报关单(一一对应),,前往外汇管理局进行柜台核销,如需领单勿忘要加带身份证,操作员卡及核销单领用证。
*有来料加工或进料加工项下收汇的结汇水单联要复印留底,税务要用。
4.到外汇管理局具体步骤:领号排队(选择7、8号柜台),领得两张相同号码纸,待7、8号任一柜台电子屏显示所领号码,将1张号码纸放在最上面,底下分别是收汇水单及相对应的外汇核销单和蓝色报关单原件,交给电子屏所显示柜台预录入小姐,录入无误后,在该柜台付预录入费,最后携另一张预约号码纸及核销清单在另一个柜台领回之前交给柜台预录入用的所有原件,至此整个交单过程结束。
5.回公司后将核销单退税联交负责退税财务,盖过章的收汇登记清单保存好。.

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再来一份,有关退税操作的。
出口退税操作(适合本企业)
做出口退税操作时,要先到中国电子口岸上网,点击企业用户登录下的“确定”进入电子口岸界面,输入密码进入操作系统,点击“出口退税”,点击“数据查询”,看看是否有报关单信息,如有将报关单信息上传给税务局,按界面所示操作。
退税软件有关操作事项如下:
本操作系统,企业信息设置在“系统维护”下的“系统配置”中的“系统配置设置与修改”。
具体做退税申报时,先要打开电脑D盘中的“退税申报”,在这个目录下新建两个文件夹,文件夹名分别是所属期+mx和所属期+hz。
打开出口退税程序,在登录界面输入用户名:sa,密码为空,点击“确定”按钮后,确认申报数据的所属期(注意所属期的输入一般每月初申报的是上个月),进入系统主界面。

点击“向导”,按罗列出的十一个步骤一一操作。
一、在第一步下我司要做的有:进口料件明细申报录入(有进料加工时),出口货物明细申报录入,收齐出口单证明细(有前期单证收齐时),录入时需要注意的事有以下几点:
1.        当月货物出口后,请报关行将报关单预录入单传给我司,报关单有几个品种就要分几次录入,录入每条数据前点击“新增”,录入时报关单号为12位数,即报关单号最后9位+00+报关单上明细中的项号。出口日期原则上按报关单上的填写。
2.        如果有单证没收齐,就在单证不齐标志栏中输入“BH”。一般当月都输“BH”,因为当月单证是很难收齐的。
3.        出口料件的价格为离岸价。一般按发票上的金额×0.95。(本公司是C&F)
4.        汇率以百为单位即8**.**
5.        操作时按“回车”即可保存记录。
二、第二步本公司无业务操作
三、第三步两件事按序做,预申报时将D盘中“退税申报”下含有“所属期+mx”的文件上传至税务所,现在是网上申报,另外新建一个文件夹“所属期+fk”,将反馈信息下载到此文件夹。
四、第四步将税务机关反馈信息读入,预审反馈下载在D盘中的“所属期+fk”文件夹读入,以后步骤照向导罗列的做。
五、第五步照向导罗列的次序做申报时所用路径(D:\退税申报\所属期+mx)
六、照向导做
七、照向导做
八、照向导做进入“增值税申报表项目录入”,按题示做,做之前拿增值税申报表(包括两张附表),录数据要用。
九、第九步中,点击免抵退申报汇总表录入即可,进入界面点击“新增”,点击回车,最后点击“保存”即可。附表不需录入。
十、第十步中,先做数据一致性检查,再做“生成申报汇总数据”, 注意此时申报所用路径(D:\退税申报\所属期+hz),打印申报报表。
十一、文件上传到税务所进行正式申报(此时文件名为“所属期+mx”下的所有文件均COPY至文件夹名为“所属期+hz”,这样才能将正式申报数据上传)。
正式申报时将D盘中“退税申报”下含有“所属期+mx”和“所属期+hz”的文件夹复制到A盘中,在A盘中再另外新建一个文件夹“所属期+sh”,此时A盘中共有4个文件夹即:所属期+mx/fk/hz/sh
所携资料:1.申报盘2.上月税务所退回的汇总表复印件,3.内外销帐页复印件,4.增值税报表(包括附表),5.打印出的有关报表,6.单证收齐的发票、报关单,核销单(装订好),或发票报关单复印件(单证不齐),所有复印件均加盖公章后放入退税用文件袋。
第十一步,最后将税务机关正式反馈盘读入(文件夹名“所属期+sh”),完成当月申报。
第十二步  做数据备份,点击主界面中“系统维护”下的系统数据备份。
          所有文件备份在D盘中“出口退税备份”。.

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我只记得领核销单,好象要参加外汇管理局的培训,我们公司一般是操作员卡是谁的那就谁携身份证去领单。退税正式申报的话,拿过去的文件是要存档的,只不过到月底时,去领相关文件(内有正式申报反馈盘)。实在搞不清,那就去问问和你企业有类似业务,并由同一专管员管的那些个企业财务。据说,我公司现在退税不用到专管员处,有一个专门的地方在办。操作员卡要新办的话,可以打浦东海关(正大广场对面)电话,一定要问清要带些什么证明材料,公章最好随身携带,万一缺什么资料,在那传真一传,复印加盖公章即可。.

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