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做财务的MM进来帮帮忙

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我公司是外贸公司,一家供货商开给我们的增值税发票,已经作了认证和进项落实,在办理退税之前发现开错了.是本月的.现在该怎么纠正?
我们财务说应该由对方开红字发票,可对方说不能开,要我们抵扣联还给他们.
我都给搞糊涂了.
年底前开不出退税就泡汤了.
谁来帮帮我~~~.

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谢谢各位.

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