发新话题
打印【有0个人次参与评价】

[公司商务] 请教关于调整应纳税所得额的问题

请教关于调整应纳税所得额的问题

去年公司审计,因我公司是07年4月开业的,当时也没什么开办费,于07年7-8月开始对外开票的,审计后觉得在销售开票以前的费用都应该入开办费(很奇怪,没听说),所以将8月前的所有费用一律调增应纳税所得额,转入开办费。
因原先是亏损利润的,所以调增未分配利润
我当时只做了两笔分录:   
借    开办费
   贷    未分配利润
现在审计又说我调错了,说应该先冲成本。但我觉得好象结果都是一样的嘛。
所以想请问大家,究竟该如何调整应纳税所得额呢?
是否应该先冲费用,借   管理费用                  然后再    借  开办费
                      贷   未分配利润                             贷    管理费用.

TOP

.

TOP


不过好象感觉不太对~.

TOP


调整到应交所得税?有十几万来,调整到这个科目,要交税了么?
这样调法不是以前年度损益调整借方也多了笔,应交所得税也多了一笔,冲不平了?.

TOP


费用有15万多,在销售开票以前的费用,而且当初已入帐,现需调整应纳税所得额.
我以为是调整到开办费用,冲减未分配利润就可以了。
现在审计又说我不对,所以不知道该如何调整.
.

TOP

回复 8#chloe 的帖子


我发生的15万费用是直接计入生产经营当月的损益的,07年是没有做开办费的,但08年审计说在没销售开票前的费用不可以入当期损益,必须调整出来,所以08年审计后我就按审计报告的内容做了调整,即
借: 开办费
  贷: 未分配利润
但09年现在有开始审计了,他们看了我的调整后又说这么调不对,所以我想先问问同仁究竟该如何调.当然,审计师说让我啥时去她那时再帮我一起处理调整的事宜.我是觉得有点不明白,故想先问问大家.

按您的说法,是否不需要入帐调整?那未分配利润数是否该动呢?因为他们不是说这15万不能一次性入当期损益,要调整应纳税所得额吗?.

TOP


明白了~.

TOP

发新话题