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[其他] 如何做公司内部分公司间的应收应付冲销

如何做公司内部分公司间的应收应付冲销

想问下大家,如何做公司内部分公司间的应收应付冲销
比如总公司下设A分公司,B分公司,A,B分别和总公司有业务往来,在编制汇总报表的时候,需要抵消这些内部往来,大家一般是怎么做的?

1)收入成本在A,B或者总公司间的确认不一定在同一个会计其间,而且总公司-A分公司,A分公司-B分公司,总公司-B分公司,之间都有往来发生。
这样一来,做抵消分录前需要一份各自开给分公司的发票的明细,弄清楚了才能做。
2)各分公司帐面上的应收应付余额不仅仅受开出发票的影响,还受到何时收款何时销应收应付帐的影响。( 不知道我说清楚了没)

所以,这种情况下,如何合理的有效的做每月的抵消分录?.

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cx2004,太感谢了,说的很清楚,一下把我的思路拎清了。.

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再问一句,你内部往来科目按公司区分核算嘛?还是统帐?
另外,当收到对方的发票,从应付里转到内部往来
我方开出发票时,从应收转到内部往来,这俩种情况的分录能不能给个例子?.

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