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请教,当月申报的城建税等基数怎么算?
1楼
陪我去看海
陪我去看海
(年复一年) 发表于 2010-3-19 20:36
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请教,当月申报的城建税等基数怎么算?
工厂是生产型自营出口企业,有内销和外贸业务。想问一下,例如当月计算的增值税差额为20万(包含了用于外贸出口的原辅料进项发票),自营出口销售折合人民币为100万元,其中不予抵扣为1万元,那么当月要交的增值税为20+1=21万,请问当月申报的城建税等基数怎么算?.
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2楼
陪我去看海
陪我去看海
(年复一年) 发表于 2010-3-22 20:27
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为什么没有回答我啊,这个问题大家都不知道吗?.
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3楼
陪我去看海
陪我去看海
(年复一年) 发表于 2010-3-25 12:34
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回复 3#KL快乐洋妈妈 的帖子
我举得例子这20万仅仅是指销项-进项,没有上期留抵税额,比如17%的增值税率,16%的退税率,那么不予抵扣的是100*(17%-16%)=1万,为什么还要加出口退税,就这个例子,出口退税怎么计算?最后应交的增值税是不是21万,这样城建税是不是按21万为基数呢?.
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