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[其他] 帮人问问题

货退到单位,月末盘点做暂估处理:
借:原材料    (不含税)
    贷:应收账款(不含税)
下月月头在同样一笔冲回来。
等红票开好再冲回你的销售分录及成本分录。.

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回复 3#三块石头 的帖子

暂估入账,31号挂帐,1号冲回,只挂成本不涉及销售及税金!.

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1、对方把货退给你了不是么?他还要付什么应付账款啊?
2、要是冲成本和销售是一定需要红票才能冲的!我这样的做法不是直接冲帐,而是月末暂估入账月初再冲回,是在没有发票的情况下对原材料暂估核算的一种处理方法!
3、没有开红票你怎么去冲回已结转的销售和成本?你的增值税申报也不会跟你报表有出入啊?

[ 本帖最后由 joanna25_3 于 2008-12-30 09:21 编辑 ].

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