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[其他] 出口退税咨询

出口退税咨询

我公司10月份出口了一笔货物,退税率为零,这样的业务怎么账务处理?是直接做内销交增值税还是要到税务局退税处取得专门的“视同内销可抵扣证明”后在交销项税呢?问题是这笔业务相关的进项税已经在10月份申报时做了进项税转出。.

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