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[其他] 增值税纳税申报表

增值税纳税申报表

1月份的申报表期末留底税额,直接显示在本年累计一栏里面了,而不是像原来显示在本月数一栏。这样税额就不对了。

且本月数一栏呈灰色,不让填数字。请问同学们是怎么填的?.

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还发现销售明细表。发票份数不用填了。.

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还有运输发票,本月我收到一张6%货运发票,并通过系统认证。

问题——我认证清单份数是101张,那么填进项税额明细表的进项发票时,应该在(第2行次本期认证相符且本期申报抵扣)填101张?还是填100张,另1张填在(8-1行次货运增值税专用发票)里?

有申报通过的上来支一声哦。谢谢!.

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回复 4楼danny9908 的帖子

我收到的这张是6%的,是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入(第2行次本期认证相符且本期申报抵扣),
还有11%和7%税率的运费发票,目前网上认证是通不过的。这个大概要填在(8-1、8-2行次)里.

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回复 5楼小二郎他妈 的帖子

刚刚我们专管员让我晚点申报,说系统应该不对的.

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回复 10楼快乐的五线谱 的帖子

谁知道,反正所得税清算,每年早报的都“吃药”!.

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回复 16楼nini106 的帖子

是上月的留底数,不显示在本月数一栏中,那么本月应缴税一栏的数字就不是本月实际应缴税金了。因为没有把留底数算进去。
电话咨询说要保存报表时才可以看出本月实际需缴纳多少税额。麻烦吧?
所以我还是等等再报。.

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回复 18楼yeyanqin 的帖子

6%可以通过远程系统认证,并入附表2的第一行。
还有11%运费增票,目前要到税务大厅认证,应该填在8-1。.

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回复 25楼snowdrop913 的帖子

17%、13%、3%和新增加6%的都是填在附表二第一行次里。

收到申报异常通知,

撤销(以前要去税务大厅办理,现在不清楚)然后再申报。.

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回复 30楼snowdrop913 的帖子

外地运输票,7%的税率,认证后填入附表2的8-2即可。.

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