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关于辅导期......
1楼
心玥妈
心玥妈
(......) 发表于 2007-11-26 12:45
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关于辅导期......
辅导期内的一般纳税人企业按税务局的要求要预交增税(以第一本已开完增票的销售额的4%交),已预交了五千多的增税,那么这预交的增税是不是可以从今年要交的应交增税中扣除(在已达到税务局规定的税负率的情况下)?是一位朋友问我的,因我没遇到过这种情况顾向WW上有经验的同仁求教,谢谢了。.
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2楼
双鱼天使
双鱼天使
(寻找方法) 发表于 2007-11-26 13:00
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回复 1#心玥妈 的帖子
可以的!
.
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3楼
心玥妈
心玥妈
(......) 发表于 2007-11-27 10:31
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谢谢LS的回复。.
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4楼
tlong
tlong
(......) 发表于 2007-11-29 13:11
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你在纳税申报时,预缴的增值税,作为已缴数处理的,当月就可以抵销项的,会计科目用“应交税金--应交增值税-已交税金”.
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5楼
心玥妈
心玥妈
(......) 发表于 2007-12-1 22:08
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回复 4#tlong 的帖子
谢谢!.
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