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原帖由 小树苗妈 于 2012-8-2 15:03 发表 如果收到是增票,不需要去认证吧?
原帖由 无忧MM 于 2012-9-22 20:53 发表 你是407的定额发票吗?我拿到的是定额发票,然后直接填在23行,收到回执说申报不成功。 还有,扫描仪的维护费能算在全额抵扣里吗?
原帖由 yanyingmama 于 2012-11-5 13:46 发表 我们收到的是金税盘报税盘增值税发票720+服务费定额发票330,总共1050,都能抵扣吗?
原帖由 joanna25_3 于 2012-11-22 10:36 发表 营改增的企业,今年应当会缴纳一笔款项,720元的金税报税盘费用,330的年服务费。 按规定是可以全额抵减税款,填在增值税申报表第23行:应纳税减征额 一年只能申报一次 不能做进项税,应当做减免税额