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[其他] 薪资入账过程--有误请指正啊

薪资入账过程--有误请指正啊

前提 :  
薪资条中显示:  (为简化,社保和公积金统称 公积金了)
1.        个税 100  ,个人公积金 600,实际银行发放薪资 2000  =  2700   
2.        公司承担   公积金 600  
总薪资成本 合计3300.00

1. 计提:
借: 管理费用-薪资 2700 (含2000+600+100)
贷:应付薪酬-- 2700

A 个税部分
借:应付薪酬-- 100
    贷 应交税金--个人所得税 100
支付时:
借:应交税金--个人所得税 100
贷:银行存款-- 100

B. 实际发放薪资
         借:应付薪酬――2000
              贷: 银行存款—2000
C.个人公积金
       借:应付薪酬―― 600
           贷:其他应付款——公积金(代扣职工应交纳的部分)   600
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
D. 公司公积金
       借:管理费用-职工福利-公积金    600
           贷:其他应付款——公积金(公司承担部分)600
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
E. 缴纳公积金
           借:其他应付款——公积金(代扣职工应交纳的部分)   600
               其他应付款——公积金(公司承担部分)600
                  贷:银行存款        1200.00.

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看的累~我们最后一天发工资,而且,在月末我也没有计提社保和公积,是实际支付时入账,所以我就只有三笔账。
1、发工资
借:管理费用-工资
    贷:其他应收款-职工三金
        其他应收款-公积金
        银行存款
2、交三金
借:管理费用-三金
    其他应收款-职工三金
     贷:银行存款
3、交公积金
借:管理费用-公积金
    其他应收款-公积金
     贷:银行存款
如果是要计提的,那么月末可以再多做一笔:
借:管理费用-社保
    管理费用-公积金
    贷:其他应付款-职工社保
        其他应付款-公积金.

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回复 2#joanna25_3 的帖子

谢谢你啊,但我这里还有些疑问
1.  你写的科目中 没有涉及 应付工资或应付薪酬这样的科目  
不晓得,我从应付工资里走了一遍,是多余 还是必须
2.  你的个税 如何入账  
借:管理费用-工资 100
      贷:应交税金-个税  100
借:应交税金-个税 100
    贷:银行存款  100

如果这样,也是没有从应付工资 里走。
我现在想是否有必要自己这样的麻烦。。
非常感谢.

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我碰到 统计局的报表,有一栏   本年(期)应付工资总额(贷方累计发生额,含奖金、津贴)  
如果我没有从 应付工资贷方走,  这写0 也是不合理阿。.

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回复 3#CICI2008 的帖子

1、因为我们是每月的月末最后一天发工资,所以,我不需要从应付工资里过一次。
如果,你是隔月发工资的,那么必须做一笔:
借:管理费用-工资
     贷:应付工资
2、你为什么把个调税的对应借方做管理费用里面?你们公司的个税是由谁承担?.

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回复 4#CICI2008 的帖子

如果是统计报表,我不从应付工资挂账的,我可以直接查看管理费用-工资的全年累计数。.

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1. 哦,这样我理解了。谢谢

2.  我们公司的个税 是由 个人承担的。 我这样写,想体现 个税这一块,实际做账的时候,借:管理费用-工资  2700.00   贷:应付薪资 2700 (里面含 个税,个人社保,实发薪资)  
然后个税 再做   借:  应付薪资 100    贷: 应交税金-个税 100.

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回复 4#CICI2008 的帖子

如果你要从应付职工薪酬挂账的,那完整的帐务处理,你看看是不是有不对。
1、月末结转工资:
借:管理费用-工资(工资表上面的总数)
     贷:应付职工薪酬
2、月末结转公司承担的社保及公积金
借:管理费用-社保
    管理费用-公积金
    贷:其他应付款-社保
        其他应付款-公积金
3、月末结转应当由公司代扣代缴的个调税
借:其他应收款-个调税
    贷:应缴税金-个调税
4、当月支付公积金
借:其他应付款-公积金
    其他应收款-职工公积金
    贷:银行存款
5、次月发工资,并代扣代缴职工社保及公积金
借:应付职工薪酬
    贷:其他应收款-职工社保
        其他应收款-职工公积金
        其他应收款-个调税
        银行存款
6、次月缴纳社保
借:其他应付款-社保
    其他应收款-职工社保
     贷:银行存款
7、次月缴纳个调税
借:应缴税金-个调税
    贷:银行存款.

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回复 7#CICI2008 的帖子

你这个调税的结转我觉得有问题,你冲应付职工薪酬的话,提现不出代扣代缴的意义。.

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你8楼已经写的很完整了。

就像你说的  个税 还要从  其他应收款 走过。。。
非常感谢。
也希望能给其他人参考。.

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