工作地:上海市
企业性质:上市公司
工资:面议
联系人DAVID
PHONE: 13391091531
QQ: 1102049097
MSN:
liudavid@live.cn
MAIL:
david--liu@126.com
上市公司内部审计经理(招聘1名)
主要工作职责;
1. 负责上市公司内部控制制度的建设,监督建立/健全完善的公司内部控制制度,协助建立/完善反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域,关键环节和主要内容。
2. 负责上市公司内控体系的测试和评估,对与财务报告和信息披露事物相关的内部控制设计的合法性/合理性/完整性、实施的有效性/真实性进行评估,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。内容包括资金、物质、采购、生产、营销、投资与金融、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况,对公司内部管理系统及执行国家财经法规进行内部审计监督。
3. 负责财务审计,包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等,对财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
4. 负责离任审计,对子公司总经理以上人员离任或调任者,对其任职期间履行职责的情况、经济活动的情况进行内部审计监督。
5. 负责责任审计,对公司各部门负有经济责任的管理人员进行责任审计。
6. 负责专项审计,对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
7. 负责公司监督会或董事会审计委员会交办的其他审计工作。
8. 负责至少每半年一次向审计委员会报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
9. 负责在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度的内部审计工作计划,并在每年会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年读审计报告。
能力和工作要求:
1. 年龄:30~40岁。
2. 工作经验:5年以上。
3. 学历:财务背景本科以上(研究生最好)。
4. 在上市规则内审/全面审计背景,有注册审计师证书。
5. 熟悉上市公司内部控制制度,有能力协助建立/健全完善的公司内部控制制度。
6. 熟悉上市公司内控体系的测试方法和评估体系,包括资金、物质、采购、生产、营销、投资与人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等公司内部经营管理环节中内部控制制度的测试方法和评估体系。
7. 熟悉并有能力进行财务审计、离任审计、责任审计和专项审计。
8. 熟悉并有能力建立/完善审计工作底稿保密制度,建立/完善相应的审计档案管理制度。
9. 熟悉并有能里作内部审计工作计划和年度审计报告。
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本帖最后由 潇潇的爸爸 于 2010-4-26 08:17 编辑 ].